|
Faktúra |
120/2023
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
236,98 |
s DPH |
|
7293186933
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Mgr. Katarína Janíčková |
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
121/19-P
|
Projekt - školské ovocie
|
2,42 |
s DPH |
|
190109359
|
03.12.2019 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
121/2019
|
Telekomunikačné služby
|
3,50 |
s DPH |
|
2530309753
|
13.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
121/2020
|
Kancelárske potreby - ŠJ
|
203,10 |
s DPH |
035/2020
|
2020275
|
14.12.2020 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
121/2023
|
Robot, Mixér - ŠJ
|
548,99 |
s DPH |
26/2023
|
LP230301
|
08.12.2023 |
SALT TS, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Mgr. Katarína Janíčková |
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
122/19-P
|
Mäso
|
127,67 |
s DPH |
|
FV194708
|
04.12.2019 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
04.12.2019 |
|
Faktúra |
122/2019
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
231,49 |
s DPH |
|
7292609460
|
13.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
122/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
BZ5204140
|
14.12.2020 |
Espik Group,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
122/2023
|
Učebné pomôcky, did. hračky
|
760,50 |
s DPH |
027/2023
|
82401726
|
12.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Mgr. Katarína Janíčková |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
|
Faktúra |
123/19-P
|
Zelenina
|
41,70 |
s DPH |
|
VF/19120073
|
10.12.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
Faktúra |
123/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
BO4192131
|
16.12.2019 |
Espik Group,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
123/2020
|
Telekomunikačné služby
|
2,75 |
s DPH |
|
2586637311
|
14.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
123/2023
|
Zber a odvoz odpadu - ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
PO7234600
|
12.12.2023 |
Espik Group,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Mgr. Katarína Janíčková |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
|
Faktúra |
124/19-P
|
Potraviny
|
245,99 |
s DPH |
|
81881933
|
12.12.2019 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
12.12.2019 |
|
Faktúra |
124/2019
|
Tlačiareň, Skartovačka, Laminator
|
247,99 |
s DPH |
31/2019
|
L190529
|
16.12.2019 |
SALT TS, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
124/2020
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
20f00270
|
14.12.2020 |
ENERCOM s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
124/2023
|
Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
2751728933
|
12.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Mgr. Katarína Janíčková |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
|
Faktúra |
125/19-P
|
Mäso
|
122,26 |
s DPH |
|
FV194886
|
16.12.2019 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
125/2019
|
Taniere, poháre, mixér ponorný
|
230,00 |
s DPH |
30/2019
|
065/2019
|
16.12.2019 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
0125/2020
|
Činnosť OPP,BOZP,PZS
|
132,00 |
s DPH |
|
FV200590
|
18.12.2020 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2020 |