|
Objednávka |
013/2017
|
Pracovný odev
|
|
s DPH |
|
|
10,11.2017 |
Agáta Kordiaková |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2017 |
|
Faktúra |
001/14
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
644,00 |
s DPH |
|
7327761555
|
07.01.2014 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
001/14-P
|
Mäso
|
199,37 |
s DPH |
|
140037
|
08.01.2014 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
08.01.2014 |
|
Faktúra |
002/14-P
|
Mrazené potraviny
|
223,57 |
s DPH |
|
113230096
|
09.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
09.01.2014 |
|
Faktúra |
003/14-P
|
Zelenina
|
105,37 |
s DPH |
|
VF/14010035
|
09.01.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
09.01.2014 |
|
Faktúra |
002/14
|
Prístup do siete Internet
|
18,86 |
s DPH |
|
201401305
|
15.01.2014 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
004/14-P
|
Potraviny
|
204,97 |
s DPH |
|
1381433
|
17.01.2014 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
17.01.2014 |
|
Faktúra |
003/14
|
Telekomunikačné služby
|
9,55 |
s DPH |
|
2224448491
|
20.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
005/14-P
|
Zelenina
|
69,46 |
s DPH |
|
VF/14010160
|
21.01.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
21.01.2014 |
|
Faktúra |
004/14
|
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2013-31.12.2013
|
-1 041,35 |
s DPH |
|
7254119746
|
21.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na OPP a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
ATH-PO s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
23.01.2014 |
|
Objednávka |
001/2014
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
NAJ, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
23.01.2014 |
|
Objednávka |
002/2014
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2014
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
28.01.2014 |
|
Faktúra |
006/14
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2014
|
99,00 |
s DPH |
002/2014
|
91-4-0000160
|
28.01.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
07.02.2014 |
|
Faktúra |
005/14
|
Školský nábytok
|
66,30 |
s DPH |
|
8139000404
|
28.01.2014 |
MAKRA Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
006/14-P
|
Zelenina
|
21,48 |
s DPH |
|
VF/14010213
|
28.01.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
28.01.2014 |
|
Faktúra |
007/14
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
387,00 |
s DPH |
|
7498224377
|
30.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
007/14-P
|
Potraviny
|
115,19 |
s DPH |
|
6081433
|
30.01.2014 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
009/14-P
|
Potraviny
|
315,50 |
s DPH |
|
53140064
|
31.01.2014 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
31.01.2014 |
|
Faktúra |
008/14-P
|
Potraviny
|
401,19 |
s DPH |
|
01/14
|
31.01.2014 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
31.01.2014 |