|
|
Faktúra |
076/19-P
|
Zelenina
|
123,80 |
s DPH |
|
VF/19090012
|
03.09.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
075/19-P
|
Mrazené potraviny
|
400,67 |
s DPH |
|
119147257
|
03.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
074/19-P
|
Mäso
|
167,96 |
s DPH |
|
FV193209
|
02.09.2019 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
073/19-P
|
Potraviny
|
747,65 |
s DPH |
|
40/19
|
28.06.2019 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
072/19-P
|
Zelenina
|
61,96 |
s DPH |
|
VF/19060213
|
25.06.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
071/19-P
|
Mäso
|
24,54 |
s DPH |
|
FV192285
|
24.06.2019 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
070/19-P
|
Projekt - školské ovocie
|
1,88 |
s DPH |
|
190105915
|
17.06.2019 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
069/19-P
|
Projekt - školské ovocie
|
9,26 |
s DPH |
|
190105914
|
17.06.2019 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
068/19-P
|
Mäso
|
106,96 |
s DPH |
|
FV192183
|
17.06.2019 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90/19-P
|
Mäso
|
76,56 |
s DPH |
|
FV193748
|
07.10.2019 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
086/19-P
|
Projekt - školské ovocie
|
2,20 |
s DPH |
|
190106737
|
01.10.2019 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
088/19-P
|
Zelenina
|
133,31 |
s DPH |
|
VF/19100001
|
01.10.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
055/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
BO4200948
|
06.07.2020 |
Espik Group,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
062/2020
|
Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
202008144
|
03.08.2020 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
061/2020
|
Sociálny fond
|
12,40 |
s DPH |
|
19/2020-0
|
17.07.2020 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
066/2020
|
Telekomunikačné služby
|
0,55 |
s DPH |
|
2567918771
|
17.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
064/2021
|
Tlačivá
|
18,64 |
s DPH |
|
1212204545
|
29.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
058/2020
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
231,58 |
s DPH |
|
7293135960
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
057/2020
|
Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva
|
1 754.00 |
s DPH |
|
010/2020
|
13.07.2020 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
031/2020
|
Overenie - závažia
|
20,64 |
s DPH |
04/2020
|
520307000
|
06.04.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
06.04.2020 |