|
Faktúra |
001/14
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
644,00 |
s DPH |
|
7327761555
|
07.01.2014 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
003/14
|
Telekomunikačné služby
|
9,55 |
s DPH |
|
2224448491
|
20.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
004/14
|
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2013-31.12.2013
|
-1 041,35 |
s DPH |
|
7254119746
|
21.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
005/14
|
Školský nábytok
|
66,30 |
s DPH |
|
8139000404
|
28.01.2014 |
MAKRA Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
007/14
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
387,00 |
s DPH |
|
7498224377
|
30.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
008/14
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
644,00 |
s DPH |
|
7184674601
|
04.02.2014 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.02.2014 |
|
Faktúra |
009/14
|
Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva doplatok 2013 + I.Q 2014
|
1 031,10 |
s DPH |
|
01.01.14
|
05.02.2014 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.02.2014 |
|
Faktúra |
006/14
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2014
|
99,00 |
s DPH |
002/2014
|
91-4-0000160
|
28.01.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
07.02.2014 |
|
Faktúra |
109/2019
|
Soľ tablety
|
53,42 |
s DPH |
24/2019
|
FV2019146
|
15.11.2019 |
ENERTOP s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
105/2019
|
Tabuľa na označenie budovy
|
29,00 |
s DPH |
26/2019
|
2019258
|
14.11.2019 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
106/2019
|
Chladnička - ŠJ
|
269,00 |
s DPH |
27/2019
|
L190413
|
14.11.2019 |
SALT TS, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
107/2019
|
Výkon činnosti ochrana os.údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
1911083
|
14.11.2019 |
NAJ,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
108/2019
|
Telekomunikačné služby
|
2,47 |
s DPH |
|
2525648270
|
14.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
115/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
539,00 |
s DPH |
|
8822911879
|
03.12.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
110/2019
|
Učebné pomôcky
|
648,27 |
s DPH |
28/2019
|
22006766
|
21.11.2019 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
112/2019
|
Lapač šúp a škrobu
|
220,80 |
s DPH |
029/2018
|
201903347
|
25.11.2019 |
EUROGASTROP s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2019 |
|
Faktúra |
113/2019
|
Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201912097
|
02.12.2019 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
114/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
BO4191704
|
03.12.2019 |
Espik Group,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
103/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
BO4191704
|
08.11.2019 |
Espik Group,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2019 |
|
Faktúra |
116/2018
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
19f00366
|
05.12.2019 |
ENERCOM s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2019 |