|
|
Faktúra |
001/14
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
644,00 |
s DPH |
|
7327761555
|
07.01.2014 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
003/14
|
Telekomunikačné služby
|
9,55 |
s DPH |
|
2224448491
|
20.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
004/14
|
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2013-31.12.2013
|
-1 041,35 |
s DPH |
|
7254119746
|
21.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
005/14
|
Školský nábytok
|
66,30 |
s DPH |
|
8139000404
|
28.01.2014 |
MAKRA Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
007/14
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
387,00 |
s DPH |
|
7498224377
|
30.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
008/14
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
644,00 |
s DPH |
|
7184674601
|
04.02.2014 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
009/14
|
Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva doplatok 2013 + I.Q 2014
|
1 031,10 |
s DPH |
|
01.01.14
|
05.02.2014 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
006/14
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2014
|
99,00 |
s DPH |
002/2014
|
91-4-0000160
|
28.01.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Sociálny fond
|
26,40 |
s DPH |
|
52/2019-0
|
06.12.2019 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
539,00 |
s DPH |
|
8822911879
|
03.12.2019 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
19f00366
|
05.12.2019 |
ENERCOM s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Sociálny fond
|
33,00 |
s DPH |
|
47/2019-0
|
06.12.2019 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Sociálny fond
|
36,20 |
s DPH |
|
42/2019-0
|
22.11.2019 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
BO4192131
|
16.12.2019 |
Espik Group,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Predškolská výchova - predplatné
|
7,20 |
s DPH |
|
901628342
|
06.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Oprava umyvačky riadu
|
97,03 |
s DPH |
25/2019
|
FV190020
|
06.12.2019 |
Anton Hromjak |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Telekomunikačné služby
|
3,50 |
s DPH |
|
2530309753
|
13.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
231,49 |
s DPH |
|
7292609460
|
13.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201912097
|
02.12.2019 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Tlačiareň, Skartovačka, Laminator
|
247,99 |
s DPH |
31/2019
|
L190529
|
16.12.2019 |
SALT TS, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
16.12.2019 |