|
Faktúra |
107/19-P
|
Potraviny
|
307,36 |
s DPH |
|
74301933
|
11.11.2019 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
107/2018
|
Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201812165
|
03.12.2018 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
107/2019
|
Výkon činnosti ochrana os.údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
1911083
|
14.11.2019 |
NAJ,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
107/2020
|
Hudobné nástroje
|
1 232.00 |
s DPH |
21/2020
|
2004098
|
01.12.2020 |
Hudobný nástroj, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2020 |
|
Faktúra |
107/2022
|
Sociálny fond
|
25,80 |
s DPH |
|
28/2022-0
|
09.12.2022 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
107/2023
|
kurenárske a vodoinštalačné servisné práce
|
180,00 |
s DPH |
|
FV2023243
|
14.11.2023 |
ENERTOP s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Mgr. Katarína Janíčková |
riaditeľka MŠ |
14.11.2023 |
|
Faktúra |
108/14-P
|
Zelenina
|
58,72 |
s DPH |
|
VF/14120013
|
02.12.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
02.12.2014 |
|
Faktúra |
108/19-P
|
Mäso
|
62,05 |
s DPH |
|
FV194303
|
19.11.2019 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
108/20-P
|
Mäso
|
113,30 |
s DPH |
|
FV200238
|
20.01.2020 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
20.01.2020 |
|
Faktúra |
108/2018
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
635,00 |
s DPH |
|
8812936260
|
05.12.2018 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2018 |
|
Faktúra |
108/2019
|
Telekomunikačné služby
|
2,47 |
s DPH |
|
2525648270
|
14.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
108/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
471,00 |
s DPH |
|
8774849493
|
07.12.2020 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
07.12.2020 |
|
Faktúra |
108/2022
|
Predškolská výchova - predplatné
|
7,20 |
s DPH |
|
2205135358
|
09.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
108/2023
|
Didaktické pomôcky
|
502,70 |
s DPH |
021/2023
|
602300196
|
20.11.2023 |
ABii Com, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Mgr. Katarína Janíčková |
riaditeľka MŠ |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
109/14-P
|
Mrazené potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
114235446
|
04.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
04.12.2014 |
|
Faktúra |
109/19-P
|
Zelenina
|
83,45 |
s DPH |
|
VF/19110169
|
19.11.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
109/2018
|
Kancelárske potreby, výtvarný materiál MŠ
|
412,36 |
s DPH |
003/2018
|
2018322
|
06.12.2018 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2018 |
|
Faktúra |
109/2019
|
Soľ tablety
|
53,42 |
s DPH |
24/2019
|
FV2019146
|
15.11.2019 |
ENERTOP s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
109/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
BZ5203935
|
07.12.2020 |
Espik Group,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
07.12.2020 |
|
Faktúra |
109/2022
|
Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
2697668981
|
13.12.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2022 |