|
Objednávka |
084/14
|
Športové podujatie
|
62,00 |
s DPH |
|
82014
|
05.11.2014 |
Mária Oslovičová |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.11.2014 |
|
Objednávka |
024/2014
|
Športové podujatie
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Mária Oslovičová |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.10.2014 |
|
Faktúra |
111/2018
|
Škrabka nerezová
|
1 318,80 |
s DPH |
022/2018
|
201803230
|
11.12.2018 |
EUROGASTROP s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2018 |
|
Faktúra |
089/2017
|
Školský tovar a výtvarný materiál
|
349,28 |
s DPH |
011/2017
|
2017299
|
01.12.2017 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2017 |
|
Faktúra |
049/2017
|
Školský tovar a výtv. materiál
|
252,58 |
s DPH |
001/2017
|
2017154
|
26.06.2017 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2017 |
|
Faktúra |
089/16
|
Školský tovar a výtv. materiál
|
1 237,96 |
s DPH |
018/2016
|
2016/396
|
28.12.2016 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
005/14
|
Školský nábytok
|
66,30 |
s DPH |
|
8139000404
|
28.01.2014 |
MAKRA Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
079/14
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
16,60 |
s DPH |
|
2014/218
|
15.10.2014 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
15.10.2014 |
|
Faktúra |
020/2019
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
004/2019
|
2019030
|
12.03.2019 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2019 |
|
Objednávka |
001/2015
|
Školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.03.2015 |
|
Objednávka |
023/2014
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
06.10.2014 |
|
Faktúra |
106/2018
|
Šatňové skrinky s lavičkami
|
1 323.80 |
s DPH |
21/2018
|
20180516
|
03.12.2018 |
Drevokom Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
102/2017
|
Šatňové skrinky s lavičkami
|
1 010,00 |
s DPH |
|
20170505
|
19.12.2017 |
Drevokom Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2017 |
|
Faktúra |
049/2020
|
čistiace prostriedky, dezinfekcia - ŠJ
|
166,33 |
s DPH |
09/2020
|
32/2020
|
30.06.2020 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
|
Faktúra |
042/2020
|
čistiace prostriedky, dezinfekcia - ŠJ
|
161,75 |
s DPH |
07/2020
|
27/2020
|
28.05.2020 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
041/2020
|
čistiace prostriedky, dezinfekcia - MŠ
|
383,30 |
s DPH |
06/2020
|
26/2020
|
28.05.2020 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
071/15
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
511,40 |
s DPH |
012/2015
|
215025
|
03.11.2015 |
SUMI s. r. o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
03.11.2015 |
|
Objednávka |
012/2015
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
511,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
SUMI s. r. o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
08.10.2015 |
|
Faktúra |
075/14
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
260,27 |
s DPH |
020/2014
|
214017
|
06.10.2014 |
SUMI s. r. o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
06.10.2014 |
|
Faktúra |
073/16
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
450,79 |
s DPH |
014/2016
|
216023
|
02.11.2016 |
SUMI s. r. o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
02.11.2016 |