|
Objednávka |
010/2014
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
STAV - MAJO s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
14.03.2014 |
|
Faktúra |
013/14
|
Telekomunikačné služby
|
13,86 |
s DPH |
|
2228206915
|
24.02.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
012/14
|
Rekonštrukčné práce
|
383,50 |
s DPH |
003/2014
|
FV2014008
|
17.02.2014 |
EKOTHERM – M. Semančík |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
17.02.2014 |
|
Faktúra |
011/14
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201402079
|
11.02.2014 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
11.02.2014 |
|
Faktúra |
010/2014
|
Sociálny fond
|
26,40 |
s DPH |
|
4/2014-0
|
05.02.2014 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.02.2014 |
|
Objednávka |
005/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
SUMI s. r. o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
26.02.2014 |
|
Objednávka |
004/2014
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
ATH-PO s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
24.02.2014 |
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na OPP a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
ATH-PO s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
23.01.2014 |
|
Objednávka |
002/2014
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2014
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
28.01.2014 |
|
Objednávka |
008/2014
|
Kancelárske potreby, výtv. materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.03.2014 |
|
Objednávka |
001/2014
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
NAJ, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
23.01.2014 |
|
Faktúra |
006/14
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2014
|
99,00 |
s DPH |
002/2014
|
91-4-0000160
|
28.01.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
07.02.2014 |
|
Faktúra |
009/14
|
Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva doplatok 2013 + I.Q 2014
|
1 031,10 |
s DPH |
|
01.01.14
|
05.02.2014 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.02.2014 |
|
Faktúra |
008/14
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
644,00 |
s DPH |
|
7184674601
|
04.02.2014 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.02.2014 |
|
Faktúra |
007/14
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
387,00 |
s DPH |
|
7498224377
|
30.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
005/14
|
Školský nábytok
|
66,30 |
s DPH |
|
8139000404
|
28.01.2014 |
MAKRA Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
004/14
|
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2013-31.12.2013
|
-1 041,35 |
s DPH |
|
7254119746
|
21.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
003/14
|
Telekomunikačné služby
|
9,55 |
s DPH |
|
2224448491
|
20.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
30.01.2014 |
|
Objednávka |
009/2014
|
Učebné pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
10.03.2014 |
|
Objednávka |
007/2014
|
Úprava rozvodov vody
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
EKOTHERM – M. Semančík |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
03.03.2014 |