|
Objednávka |
027/2014
|
Práce
|
566,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
RACIOTHERM |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
10.12.2014 |
|
Faktúra |
093/14
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201412073
|
10.12.2014 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
10.12.2014 |
|
Faktúra |
009/15
|
Sociálny fond
|
24,80 |
s DPH |
|
4/2015-0
|
10.02.2015 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
10.02.2015 |
|
Faktúra |
007/15
|
Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva doplatok 2014
|
417,14 |
s DPH |
|
2/2015
|
04.02.2015 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
04.02.2015 |
|
Objednávka |
028/2014
|
Kancelárske potreby, výtv. materiál
|
739,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
12.12.2014 |
|
Faktúra |
023/15
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS podľa mandátnej zmluvy
|
80,00 |
s DPH |
|
2015076
|
08.04.2015 |
ATH-PO s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
08.04.2015 |
|
Faktúra |
037/15
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201506067
|
03.06.2015 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
03.06.2015 |
|
Objednávka |
007/2015
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
04.06.2015 |
|
Faktúra |
005/15
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
755,00 |
s DPH |
|
7228291277
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
22.01.2015 |
|
Faktúra |
004/15
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
-563,66 |
s DPH |
|
7424191502
|
20.01.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
20.01.2015 |
|
Faktúra |
003/15
|
Telekomunikačné služby
|
9,65 |
s DPH |
|
2270640797
|
20.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
20.01.2015 |
|
Faktúra |
002/15
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
581,00 |
s DPH |
|
7220168330
|
20.01.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
20.01.2015 |
|
Faktúra |
001/15
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201501073
|
20.01.2015 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
20.01.2015 |
|
Faktúra |
022/15
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201504078
|
08.04.2015 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
08.04.2015 |
|
Faktúra |
024/15
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
755,00 |
s DPH |
|
7233341354
|
09.04.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
09.04.2015 |
|
Faktúra |
006/15
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201502071
|
03.02.2015 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
03.02.2015 |
|
Faktúra |
025/15
|
Sociálny fond
|
35,40 |
s DPH |
|
15/2015-0
|
10.04.2015 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
10.04.2015 |
|
Faktúra |
026/15
|
Telekomunikačné služby
|
12,49 |
s DPH |
|
2282836140
|
20.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
20.04.2015 |
|
Faktúra |
027/15
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201505067
|
05.05.2015 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.05.2015 |
|
Faktúra |
028/15
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
755,00 |
s DPH |
|
7185025543
|
05.05.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.05.2015 |