|
Faktúra |
060/15-P
|
Zelenina
|
68,64 |
s DPH |
|
VF/15060153
|
16.06.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
16.06.2015 |
|
Faktúra |
059/15-P
|
Potraviny
|
177,79 |
s DPH |
|
41701533
|
12.06.2015 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
12.06.2015 |
|
Faktúra |
058/15-P
|
Zelenina
|
127,72 |
s DPH |
|
VF/15060068
|
09.06.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
Faktúra |
039/15
|
Sociálny fond
|
26,80 |
s DPH |
|
27/2015-0
|
09.06.2015 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
09.06.2015 |
|
Objednávka |
008/2015
|
Kábel s prepäťovou ochranou
|
32,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Martin Šuhaj |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
08.06.2015 |
|
Faktúra |
038/15
|
Predškolská výchova - predplatné
|
3,60 |
s DPH |
|
500275174
|
08.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
08.06.2015 |
|
Objednávka |
007/2015
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
ŠEVT a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
04.06.2015 |
|
Faktúra |
057/15-P
|
Mrazené potraviny
|
130,34 |
s DPH |
|
115166606
|
04.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
Faktúra |
037/15
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201506067
|
03.06.2015 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
03.06.2015 |
|
Faktúra |
056/15-P
|
Zelenina
|
140,56 |
s DPH |
|
VF/15060016
|
02.06.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
02.06.2015 |
|
Faktúra |
036/15
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
755,00 |
s DPH |
|
7185052539
|
02.06.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
02.06.2015 |
|
Faktúra |
054/15-P
|
Potraviny
|
475,11 |
s DPH |
|
53150452
|
31.05.2015 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
31.05.2015 |
|
Faktúra |
055/15-P
|
Potraviny
|
311,74 |
s DPH |
|
26/15
|
31.05.2015 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
31.05.2015 |
|
Faktúra |
053/15-P
|
Potraviny
|
68,09 |
s DPH |
|
37091533
|
27.05.2015 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
27.05.2015 |
|
Faktúra |
052/15-P
|
Zelenina
|
77,24 |
s DPH |
|
VF/15050194
|
26.05.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
26.05.2015 |
|
Faktúra |
033/15
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
90,28 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
25.05.2015 |
|
Faktúra |
034/15
|
Telekomunikačné služby
|
8,21 |
s DPH |
|
2286972902
|
25.05.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
25.05.2015 |
|
Faktúra |
035/15
|
Oprava um.riadu ESF650408
|
129,02 |
s DPH |
006/2015
|
F15155
|
25.05.2015 |
MARTON-SERVIS, Július Marton |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
25.05.2015 |
|
Faktúra |
051/15-P
|
Potraviny
|
83,72 |
s DPH |
|
35401533
|
22.05.2015 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
22.05.2015 |
|
Faktúra |
050/15-P
|
Zelenina
|
51,02 |
s DPH |
|
VF/15050138
|
19.05.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
19.05.2015 |