|
Faktúra |
018/15-P
|
Potraviny
|
107,12 |
s DPH |
|
10031533
|
17.02.2015 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
17.02.2015 |
|
Faktúra |
011/15
|
Kontrola HP; Kontrola HS
|
24,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
ATH-PO s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
13.02.2015 |
|
Faktúra |
016/15-P
|
Potraviny
|
211,73 |
s DPH |
|
8561533
|
12.02.2015 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
12.02.2015 |
|
Faktúra |
010/15
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
514,00 |
s DPH |
|
7455321887
|
10.02.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
10.02.2015 |
|
Faktúra |
009/15
|
Sociálny fond
|
24,80 |
s DPH |
|
4/2015-0
|
10.02.2015 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
10.02.2015 |
|
Faktúra |
015/15-P
|
Zelenina
|
60,77 |
s DPH |
|
VF/15020053
|
10.02.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
10.02.2015 |
|
Faktúra |
008/15
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
755,00 |
s DPH |
|
5101574215
|
06.02.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
06.02.2015 |
|
Faktúra |
014/15-P
|
Mrazené potraviny
|
213,98 |
s DPH |
|
115110482
|
05.02.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
05.02.2015 |
|
Faktúra |
007/15
|
Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva doplatok 2014
|
417,14 |
s DPH |
|
2/2015
|
04.02.2015 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
04.02.2015 |
|
Faktúra |
013/15-P
|
Zelenina
|
70,74 |
s DPH |
|
VF/15020005
|
03.02.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
03.02.2015 |
|
Faktúra |
006/15
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201502071
|
03.02.2015 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
03.02.2015 |
|
Faktúra |
012/15-P
|
Potraviny
|
204,81 |
s DPH |
|
53150022
|
31.01.2015 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
31.01.2015 |
|
Faktúra |
011/15-P
|
Potraviny
|
191,66 |
s DPH |
|
01/15
|
30.01.2015 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
30.01.2015 |
|
Faktúra |
010/15-P
|
Zelenina
|
52,42 |
s DPH |
|
VF/15010211
|
29.01.2015 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
29.01.2015 |
|
Faktúra |
009/15-P
|
Potraviny
|
301,89 |
s DPH |
|
53150008
|
28.01.2015 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
Faktúra |
008/15-P
|
Potraviny
|
118,13 |
s DPH |
|
4161533
|
27.01.2015 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
27.01.2015 |
|
Faktúra |
005/15
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
755,00 |
s DPH |
|
7228291277
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
22.01.2015 |
|
Faktúra |
007/15-P
|
Mäso
|
86,06 |
s DPH |
|
FV150233
|
21.01.2015 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
21.01.2015 |
|
Faktúra |
001/15
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201501073
|
20.01.2015 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
20.01.2015 |
|
Faktúra |
002/15
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
581,00 |
s DPH |
|
7220168330
|
20.01.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
20.01.2015 |