|
Objednávka |
025/2014
|
Učebné pomôcky, hračky
|
807,30 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
NOMIland, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
27.11.2014 |
|
Objednávka |
026/2014
|
BRITA Marella Cool, SIEMENES SR25E202EU, INDESIT TLAA10
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
NAY a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
27.11.2014 |
|
Faktúra |
102/14-P
|
Zelenina
|
59,74 |
s DPH |
|
VF/14110192
|
25.11.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
25.11.2014 |
|
Faktúra |
103/14-P
|
Potraviny
|
273,79 |
s DPH |
|
53140919
|
25.11.2014 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
25.11.2014 |
|
Faktúra |
088/14
|
Telekomunikačné služby
|
10,63 |
s DPH |
|
2262574235
|
24.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
24.11.2014 |
|
Faktúra |
089/14
|
Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva IV.Q 2014
|
1 017.75 |
s DPH |
|
9/2014
|
24.11.2014 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
24.11.2014 |
|
Faktúra |
101/14-P
|
Mäso
|
64,80 |
s DPH |
|
FV142912
|
24.11.2014 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
24.11.2014 |
|
Faktúra |
100/14-P
|
Zelenina
|
46,32 |
s DPH |
|
VF/14110159
|
20.11.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
20.11.2014 |
|
Faktúra |
099/14-P
|
Zelenina
|
50,81 |
s DPH |
|
VF/14110082
|
13.11.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
13.11.2014 |
|
Faktúra |
086/14
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201411074
|
12.11.2014 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
12.11.2014 |
|
Faktúra |
098/14-P
|
Potraviny
|
203,78 |
s DPH |
|
88151433
|
12.11.2014 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
12.11.2014 |
|
Faktúra |
085/14
|
Sociálny fond
|
33,00 |
s DPH |
|
32/2014-0
|
10.11.2014 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
10.11.2014 |
|
Faktúra |
097/14-P
|
Mrazené potraviny
|
208,04 |
s DPH |
|
114222609
|
06.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
06.11.2014 |
|
Faktúra |
083/14
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
387,00 |
s DPH |
|
7415483836
|
05.11.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.11.2014 |
|
Faktúra |
096/14-P
|
Mäso
|
198,38 |
s DPH |
|
FV142703
|
05.11.2014 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
05.11.2014 |
|
Objednávka |
084/14
|
Športové podujatie
|
62,00 |
s DPH |
|
82014
|
05.11.2014 |
Mária Oslovičová |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.11.2014 |
|
Faktúra |
094/14-P
|
Potraviny
|
37,03 |
s DPH |
|
86641433
|
05.11.2014 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
05.11.2014 |
|
Faktúra |
082/14
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
707,00 |
s DPH |
|
7263183006
|
05.11.2014 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.11.2014 |
|
Faktúra |
095/14-P
|
Zelenina
|
101,50 |
s DPH |
|
VF/14110015
|
04.11.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
04.11.2014 |
|
Faktúra |
093/14-P
|
Potraviny
|
164,53 |
s DPH |
|
85161433
|
03.11.2014 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
03.11.2014 |