|
Objednávka |
010/2014
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
STAV - MAJO s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
14.03.2014 |
|
Faktúra |
020/14
|
Úprava rozvodov vody
|
321,60 |
s DPH |
007/2014
|
2014011
|
14.03.2014 |
EKOTHERM – M. Semančík |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
14.03.2014 |
|
Faktúra |
019/14
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
109,50 |
s DPH |
004/2014
|
|
13.03.2014 |
ATH-PO s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
13.03.2014 |
|
Faktúra |
027/14-P
|
Mrazené potraviny
|
137,30 |
s DPH |
|
114123259
|
13.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
13.03.2014 |
|
Faktúra |
018/14
|
Učebné pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
009/2014
|
2014/032
|
13.03.2014 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
13.03.2014 |
|
Faktúra |
017/14
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201403080
|
12.03.2014 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
12.03.2014 |
|
Faktúra |
026/14-P
|
Zelenina
|
100,32 |
s DPH |
|
VF/14030030
|
11.03.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
11.03.2014 |
|
Objednávka |
009/2014
|
Učebné pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
10.03.2014 |
|
Faktúra |
025/14-P
|
Mäso
|
213,65 |
s DPH |
|
140522
|
10.03.2014 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
10.03.2014 |
|
Faktúra |
016/14
|
Sociálny fond
|
28,00 |
s DPH |
|
8/2014-0
|
10.03.2014 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
10.03.2014 |
|
Faktúra |
015/14
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
644,00 |
s DPH |
|
7327803815
|
05.03.2014 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.03.2014 |
|
Objednávka |
008/2014
|
Kancelárske potreby, výtv. materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.03.2014 |
|
Faktúra |
014/14
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov
|
198,38 |
s DPH |
006/2014
|
18/2014
|
05.03.2014 |
Jozef Hromják - HERZ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.03.2014 |
|
Objednávka |
007/2014
|
Úprava rozvodov vody
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
EKOTHERM – M. Semančík |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
03.03.2014 |
|
Faktúra |
024/14-P
|
Potraviny
|
171,38 |
s DPH |
|
53140126
|
28.02.2014 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
28.02.2014 |
|
Faktúra |
022/14-P
|
Potraviny
|
63,85 |
s DPH |
|
14351433
|
28.02.2014 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
28.02.2014 |
|
Faktúra |
023/14-P
|
Potraviny
|
316,45 |
s DPH |
|
03/14
|
28.02.2014 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
28.02.2014 |
|
Objednávka |
006/2014
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Jozef Hromják - HERZ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
27.02.2014 |
|
Objednávka |
005/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
SUMI s. r. o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
26.02.2014 |
|
Faktúra |
020/14-P
|
Potraviny
|
246,86 |
s DPH |
|
53140122
|
25.02.2014 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
25.02.2014 |