|
Faktúra |
021/14-P
|
Zelenina
|
59,87 |
s DPH |
|
VF/14020209
|
25.02.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
25.02.2014 |
|
Faktúra |
013/14
|
Telekomunikačné služby
|
13,86 |
s DPH |
|
2228206915
|
24.02.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
24.02.2014 |
|
Objednávka |
004/2014
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
ATH-PO s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
018/14-P
|
Potraviny
|
71,92 |
s DPH |
|
12631433
|
21.02.2014 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
21.02.2014 |
|
Faktúra |
019/14-P
|
Mäso
|
67,66 |
s DPH |
|
140411
|
21.02.2014 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
21.02.2014 |
|
Faktúra |
017/14-P
|
Zelenina
|
45,78 |
s DPH |
|
VF/14020148
|
18.02.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
18.02.2014 |
|
Faktúra |
012/14
|
Rekonštrukčné práce
|
383,50 |
s DPH |
003/2014
|
FV2014008
|
17.02.2014 |
EKOTHERM – M. Semančík |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
17.02.2014 |
|
Faktúra |
016/14-P
|
Potraviny
|
184,34 |
s DPH |
|
9641433
|
12.02.2014 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
12.02.2014 |
|
Faktúra |
015/14-P
|
Zelenina
|
70,91 |
s DPH |
|
VF/14020072
|
11.02.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
11.02.2014 |
|
Faktúra |
011/14
|
Prístup do siete Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
201402079
|
11.02.2014 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
11.02.2014 |
|
Faktúra |
014/14-P
|
Mrazené potraviny
|
220,52 |
s DPH |
|
114110084
|
06.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
06.02.2014 |
|
Faktúra |
009/14
|
Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva doplatok 2013 + I.Q 2014
|
1 031,10 |
s DPH |
|
01.01.14
|
05.02.2014 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.02.2014 |
|
Faktúra |
040/14
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
90,28 |
s DPH |
|
21.5.2014
|
05.02.2014 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
21.05.2014 |
|
Faktúra |
010/2014
|
Sociálny fond
|
26,40 |
s DPH |
|
4/2014-0
|
05.02.2014 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.02.2014 |
|
Faktúra |
013/14-P
|
Zelenina
|
114,83 |
s DPH |
|
VF/14020016
|
04.02.2014 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
04.02.2014 |
|
Faktúra |
008/14
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
644,00 |
s DPH |
|
7184674601
|
04.02.2014 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
05.02.2014 |
|
Objednávka |
003/2014
|
Rekonštrukčné práce
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
EKOTHERM – M. Semančík |
MŠ Dubovica |
Anna Černická |
riaditeľka MŠ |
04.02.2014 |
|
Faktúra |
012/14-P
|
Mäso
|
149,18 |
s DPH |
|
140260
|
03.02.2014 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
03.02.2014 |
|
Faktúra |
011/14-P
|
Potraviny
|
49,36 |
s DPH |
|
7811433
|
03.02.2014 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
03.02.2014 |
|
Faktúra |
010/14-P
|
Potraviny
|
91,36 |
s DPH |
|
53140065
|
31.01.2014 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
31.01.2014 |