|
Faktúra |
066/20-P
|
Mäso
|
89,55 |
s DPH |
|
FV203332
|
14.09.2020 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
14.09.2020 |
|
Faktúra |
065/20-P
|
Potraviny
|
279,39 |
s DPH |
|
51702033
|
10.09.2020 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
071/2020
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
91,24 |
s DPH |
|
7294331204
|
09.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2020 |
|
Faktúra |
070/2020
|
kuchynské utierky- MŠ
|
129,60 |
s DPH |
11/2020
|
45/2020
|
08.09.2020 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
|
Faktúra |
069/2020
|
ESET NOD32 Antivirus - licencia
|
25,15 |
s DPH |
12/2020
|
202049012
|
08.09.2020 |
ESET, spol. s r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2020 |
|
Faktúra |
064/20-P
|
Projekt - školské ovocie
|
8,26 |
s DPH |
|
200104413
|
08.09.2020 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
08.09.2020 |
|
Faktúra |
063/20-P
|
Projekt - školské ovocie
|
5,86 |
s DPH |
|
200104412
|
08.09.2020 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
08.09.2020 |
|
Faktúra |
068/2020
|
Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
202009093
|
03.09.2020 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2020 |
|
Faktúra |
067/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
471,00 |
s DPH |
|
8793971732
|
03.09.2020 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2020 |
|
Faktúra |
062/20-P
|
Zelenina
|
164,61 |
s DPH |
|
VF/20090021
|
03.09.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
03.09.2020 |
|
Faktúra |
061/20-P
|
Mrazené potraviny
|
308,33 |
s DPH |
|
120145662
|
03.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
03.09.2020 |
|
Faktúra |
060/20-P
|
Mäso
|
114,88 |
s DPH |
|
FV203167
|
02.09.2020 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
02.09.2020 |
|
Faktúra |
066/2020
|
Telekomunikačné služby
|
0,55 |
s DPH |
|
2567918771
|
17.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2020 |
|
Faktúra |
064/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
BO4201177
|
10.08.2020 |
Espik Group,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2020 |
|
Faktúra |
065/2020
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
108,08 |
s DPH |
|
7293232840
|
10.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2020 |
|
Faktúra |
063/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
471,00 |
s DPH |
|
8110615741
|
05.08.2020 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
05.08.2020 |
|
Faktúra |
062/2020
|
Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
202008144
|
03.08.2020 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
03.08.2020 |
|
Faktúra |
059/20-P
|
Potraviny
|
230,53 |
s DPH |
|
37/20
|
17.07.2020 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
17.07.2020 |
|
Faktúra |
061/2020
|
Sociálny fond
|
12,40 |
s DPH |
|
19/2020-0
|
17.07.2020 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
17.07.2020 |
|
Faktúra |
057/2020
|
Príspevok na spoločný úrad – úsek školstva
|
1 754.00 |
s DPH |
|
010/2020
|
13.07.2020 |
Obec Dubovica |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
13.07.2020 |