|
|
Faktúra |
023/2020
|
Vodné a stočné
|
370,78 |
s DPH |
|
2500070330
|
30.03.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
024/2020
|
materiál na udržbu el.vedenia
|
49,52 |
s DPH |
02/2020
|
FV200132
|
30.03.2020 |
GLAstav, s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka školy |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
039/20-P
|
Potraviny
|
249,06 |
s DPH |
|
15282033
|
12.03.2020 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
022/2020
|
Telekomunikačné služby
|
0,74 |
s DPH |
|
2544411913
|
12.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
021/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu-prístup k online službe
|
22,80 |
s DPH |
|
ZEO200456
|
11.03.2020 |
Espik Group,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
020/2020
|
Sociálny fond
|
30,80 |
s DPH |
|
10/2020-0
|
11.03.2020 |
Materská škola - ŠJ |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
017/2020
|
Elektrina – dodávka a distribúcia
|
220,85 |
s DPH |
|
7292519792
|
10.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
019/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
BO4200400
|
10.03.2020 |
Espik Group,s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
018/2020
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
471,00 |
s DPH |
|
8735910979
|
10.03.2020 |
SPP, a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
037/20-P
|
Projekt - školské ovocie
|
6,15 |
s DPH |
|
200102062
|
10.03.2020 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
038/20-P
|
Projekt - školské ovocie
|
11,01 |
s DPH |
|
200102063
|
10.03.2020 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
036/20-P
|
Zelenina
|
59,04 |
s DPH |
|
VF/20030039
|
10.03.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
035/20-P
|
Mäso
|
141,68 |
s DPH |
|
FV201041
|
09.03.2020 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
016/2020
|
Internet
|
11,86 |
s DPH |
|
202003144
|
03.03.2020 |
LONLER s.r.o. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
033/20-P
|
Zelenina
|
88,51 |
s DPH |
|
VF/20030006
|
03.03.2020 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
034/20-P
|
Mrazené potraviny
|
370,48 |
s DPH |
|
120043102
|
03.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
032/20-P
|
Potraviny
|
166,74 |
s DPH |
|
15/20
|
28.02.2020 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
031/20-P
|
Potraviny
|
282,79 |
s DPH |
|
14/20
|
25.02.2020 |
Peter Roba |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
030/20-P
|
Mäso
|
70,94 |
s DPH |
|
FV200799
|
21.02.2020 |
HURKA s.r.o., Pečovská Nová Ves |
MŠ Dubovica - ŠJ |
Mária Grichová |
vedúca ŠJ |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
015/2020
|
Poistenie budovy MŠ
|
393,64 |
s DPH |
|
8093207209
|
19.02.2020 |
ČSOB Poisťovňa,a.s. |
MŠ Dubovica |
Helena Pukitová |
riaditeľka MŠ |
19.02.2020 |